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内容简介:
本书根据财政部已经颁布的12项内部会计控制规范进行编写。12项规范分设12章,每章按总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督与检查等逐一展开理论阐述和实务应用。另设3章分别介绍规范制订的背景与指导思想、内部会计控制规范评价、内部会计控制信息披露等。全书共15章。每章末附有案例分析。书末设附录,将财政部颁布的12项内部会计控制规范(基本规范、货币资金、销售与收款、采购与付款、存货、成本费用、预算、工程项目、固定资产、对外投资、筹资、担保)的文件“原汁原味”介绍给读者。
本书既非学术著作的专题论述方式,也未采用目前内部控制书籍比较盛行的使用手册式的编写方式,而是以我国已经颁布的内部会计控制规范为章序,章内按照总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督检查等逐一展开,详加阐释和说明。同时每章末尾附以案例分析,以便于读者研习和应用。
书籍目录:
章 我国内部会计控制规范制定的背景和指导思想
节 我国内部会计控制规范制定的背景与过程
第二节 我国内部会计控制规范的指导思想
第三节 我国内部会计控制规范体系的结构特征
第四节 与内部会计控制实施有关的几个认识问题
案例分析
第二章 内部会计控制规范——基本规范
节 总则
第二节 内部会计控制的目标和原则
第三节 内部会计控制的内容
第四节 内部会计控制的方法
第五节 内部会计控制的检查
案例分析
第三章 内部会计控制规范——货币资金
节 总则
第二节 货币资金控制的原则和要求
第三节 岗位分工与授权批准
第四节 现金与银行存款的内部控制
第五节 票据与***的管理
第六节 监督与检查
案例分析
第四章 内部会计控制规范——销售与收款
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 销售与发货控制
第四节 收款控制
第五节 监督与检查
案例分析
第五章 内部会计控制规范——采购与付款
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 请购与审批控制
第四节 采购与验收控制
第五节 付款控制
第六节 监督与检查
案例分析
第六章 内部会计控制规范——存货
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 存货的取得、验收与入库控制
第四节 存货仓储与保管控制
第五节 存货领用、发出与处置控制
第六节 监督与检查
案例分析
第七章 内部会计控制规范——成本费用
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 成本费用支出控制
第四节 监督与检查
案例分析
第八章 内部会计控制规范——预算
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 预算编制控制
第四节 预算执行控制
第五节 预算调整控制
第六节 预算分析与考核控制
第七节 监督与检查
案例分析
第九章 内部会计控制规范——工程项目
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 项目决策控制
第四节 概预算控制
第五节 价款支付控制
第六节 竣工决算控制
第七节 监督与检查
第十章 内部会计控制规范——固定资产
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 固定资产取得与验收控制
第四节 固定资产的日常保管控制
第五节 固定资产处置与转移控制
第六节 监督与检查
第十一章 内部会计控制规范——对外投资
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 对外投资可行性研究、评估与决策控制
第四节 对外投资执行控制
第五节 对外投资处置控制
第六节 监督与检查
案例分析
第十二章 内部会计控制规范——筹资
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 筹资决策控制
第四节 决策执行控制
第五节 筹资偿付控制
第六节 监督与检查
案例分析
第十三章 内部会计控制规范——担保
节 总则
第二节 岗位分工与授权批准
第三节 担保评估与审批控制
第四节 担保执行、财产保管与记录控制
第五节 监督与检查
案例分析
第十四章 内部控制评价
节 内部控制评价的意义
第二节 内部控制评价的主体
第三节 内部控制评价的内容
第四节 内部控制评价的程序与方法
案例分析
第十五章 内部控制信息披露
节 内部控制信息披露的基本理论
第二节 中、美内部控制信息披露规范的比较与借鉴
第三节 我国上市公司内部控制信息披露的现状分析
案例分析
主要参考文献
附录
一、财政部关于印发《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的通知
二、财政部关于印发《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》和《内部 会计控制规范——销售与收款(试行)》的通知
三、财政部关于印发《内部会计控制规范——工程项目(试行)》的通知
四、财政部关于印发《内部会计控制规范——担保(试行)》和《内部会计控制规范——对外投资(试行)》的通知
五、内部会计控制规范——存货(征求意见稿)
六、内部会计控制规范——固定资产(征求意见稿)
七、内部会计控制规范——成本费用(征求意见稿)
八、内部会计控制规范——筹资(征求意见稿)
九、内部会计控制规范——预算(征求意见稿)
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出版社信息:
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其它内容:
书籍介绍
本书根据财政部已经颁布的12项内部会计控制规范进行编写。12项规范分设12章,每章按总则、岗位分工与授权批准、控制程序与控制方法、监督与检查等逐一展开理论阐述和实务应用。另设3章分别介绍规范制订的背景与指导思想、内部会计控制规范评价、内部会计控制信息披露等。全书共15章。每章末附有案例分析。书末设附录,将财政部颁布的12项内部会计控制规范(基本规范、货币资金、销售与收款、采购与付款、存货、成本费用、预算、工程项目、固定资产、对外投资、筹资、担保)的文件“原汁原味”介绍给读者。
网站评分
书籍多样性:7分
书籍信息完全性:9分
网站更新速度:3分
使用便利性:5分
书籍清晰度:5分
书籍格式兼容性:5分
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加载速度:7分
安全性:8分
稳定性:9分
搜索功能:5分
下载便捷性:7分
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书籍真实打分
故事情节:8分
人物塑造:5分
主题深度:7分
文字风格:8分
语言运用:9分
文笔流畅:3分
思想传递:6分
知识深度:8分
知识广度:3分
实用性:4分
章节划分:6分
结构布局:7分
新颖与独特:7分
情感共鸣:5分
引人入胜:7分
现实相关:6分
沉浸感:5分
事实准确性:5分
文化贡献:9分